หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Internal Audit
สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริการ
งานให้ความเชื่อมั่น
แผนการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
งานให้บริการคำปรึกษา
สำหรับบุคลากร
สำหรับบุคคลภายนอก
งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ
มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ด้านการเงิน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ส่วนการดำเนินงาน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการบริหารพัสดุ)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการดำเนินงาน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการรับเงิน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านบัญชี)
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
งานเผยแพร่
การจัดการความรู้ KM
ความเห็นและมติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
FAQ
รายงานประจำปี
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และแนวทาง
กฏและระเบียบ/คำสั่ง
ติดต่อเรา
ผลการดำเนินงาน คตส.
เข้าสู่ระบบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
Internal Audit
ข่าวสารหลัก
ตรวจสอบภายใน ชวนเช็ค 11 ความเสี่ยง ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่องค์กรอาจกำลังเผชิญอยู่
อ่านรายละเอียด
ดูเพิ่มเติม
ข่าวสารภายในองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การนำเครื่องมือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการปฏิบัติงาน
อ่านรายละเอียด
ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
ดูเพิ่มเติม