หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Internal Audit
สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริการ
งานให้ความเชื่อมั่น
แผนการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ด้านการเงิน)
แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ส่วนการดำเนินงาน)
รายงานการตรวจสอบ
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
งานให้บริการคำปรึกษา
สำหรับบุคลากร
สำหรับบุคคลภายนอก
งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ
ติดตามผลตามมติที่ประชุม คตส.
ติดตามผลการตรวจสอบ
รายงานการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (ภายในองค์กร)
รายงานการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (ภายนอกองค์กร)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ด้านการเงิน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ส่วนการดำเนินงาน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการบริหารพัสดุ)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการดำเนินงาน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการรับเงิน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านบัญชี)
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
งานเผยแพร่
การจัดการความรู้ KM
ความเห็นและมติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
FAQ
รายงานประจำปี
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และแนวทาง
กฏและระเบียบ/คำสั่ง
ติดต่อเรา
ผลการดำเนินงาน คตส.
เข้าสู่ระบบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
Internal Audit
รายงานการตรวจสอบ
งานบริการ > รายงานการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบ